Programma | Jaarverslag | Begroting | Jaarverslag |
(bedragen x € 1.000) | 2013 | 2014 | 2014 |
Lasten | |||
1. Toerisme en economie | 652 | 1.058 | 642 |
2. Landschap en ruimte | 16.947 | 19.052 | 14.140 |
3. Leefbaarheid en maatschappelijke ontw. | 26.526 | 25.663 | 26.565 |
4. Veiligheid | 2.940 | 1.596 | 1.568 |
5. Bestuur en dienstverlening | 2.970 | 3.277 | 2.853 |
Totaal lasten programma's | 50.037 | 50.646 | 45.767 |
Baten | |||
1. Toerisme en economie | 191 | 156 | 165 |
2. Landschap en ruimte | 10.685 | 12.565 | 8.026 |
3. Leefbaarheid en maatschappelijke ontw. | 12.313 | 11.375 | 12.560 |
4. Veiligheid | 1.222 | 15 | 38 |
5. Bestuur en dienstverlening | 365 | 333 | 405 |
Totaal baten programma's | 24.776 | 24.445 | 21.195 |
Totaal programma's (saldo) | 25.261 | 26.201 | 24.572 |
Alg. dekkingsmiddelen | 25.335 | 26.115 | 25.913 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 25.335 | 26.115 | 25.913 |
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 74 | -86 | 1.342 |
voordeel | nadeel | voordeel | |
Mutaties reserves | |||
Bijdrage van reserves (bate): | |||
Algemene reserve | 55 | 981 | 1.025 |
Bestemmingsreserves | 2.211 | 605 | 575 |
Egalisatiereserve investeringsbijdrage | 211 | 163 | 172 |
totaal bijdrages van reserves | 2.477 | 1.749 | 1.772 |
Toevoegingen aan reserves (last): | |||
Algemene reserve | 1.373 | 1.650 | 1.650 |
Bestemmingsreserves | 802 | 13 | 419 |
totaal toevoegingen aan reserves | 2.175 | 1.663 | 2.069 |
Totaal mutaties reserves (functie 980) | 302 | 86 | -297 |
voordeel | voordeel | nadeel | |
Het gerealiseerde resultaat | 376 | 0 | 1.045 |
voordelig | voordelig |
Verrekeningen met reserves t.b.v. exploitatie: | |||
Bijdragen van reserves: | Bedrag | ||
- algemene reserve resultaat BERAP 2014 | 593 | ||
- algemene reserve herziene begroting Top Craft | 368 | ||
- algemene reserve onderhoudskosten 2010-2013 ProRail | 64 | ||
- reserve grondexploitatie | 28 | ||
- reserve conjunctuurfonds-/frictiefonds | 16 | ||
- reserve personele lasten samenwerking Enschede | 74 | ||
- reserve kadernota investeringsbudgetten | 78 | ||
- reserve wegen | 95 | ||
- reserve reiniging | 43 | ||
- reserve riolering | 52 | ||
- reserve onderhoud kunstwerk A1 | 50 | ||
- reserve akoestische aanpassing Gronausestraat | 50 | ||
- reserve nationaal actieplan sport en bewegen | 3 | ||
- reserve kulturhus Overdinkel | 24 | ||
- reserve dorpsvisies | 14 | ||
- reserve handhaving Luttermolenveld | 12 | ||
- reserve investeringsbijdragen | 172 | ||
- reserve sportaccommodaties | 36 | ||
totaal bijdragen van reserves | 1.772 | V | |
Toevoegingen aan reserves: | |||
- algemene reserve resultaat PB 2013 | 250 | ||
- algemene reserve resultaat PB 2014 | 741 | ||
- algemene reserve resultaat 2013 | 65 | ||
- algemene reserve resultaat berap 2014 (amendement) | 594 | ||
- reserve individueel loopbaanbudget | 38 | ||
- reserve openbare verlichting | 13 | ||
- reserve cofinanciering Vitalisering landelijk gebied | 51 | ||
- reserve grondexploitatie | 40 | ||
- reserve MOP | 202 | ||
- reserve brede impuls combinatie | 35 | ||
- reserve nationaal uitvoeringsplan | 40 | ||
totaal toevoegingen reserves | 2.069 | N | |
Saldo | -297 | N | |
Bij de toelichting op de balans (Hoofdstuk VII) wordt een gedetailleerde toelichting verstrekt op de ontwikkeling van alle reserves. |
Tekstuele toelichting op het resultaat toevoegen. Onder de tekst volgt een toelichtende tabel.
In hoofdlijnen worden de verschillen veroorzaakt door:
Omschrijving Bestemmingsvoorstel, voordelen op budgetten waarbij de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en/of verplichtingen zijn aangegaan. Voorgesteld wordt deze (soms deels) te bestemmen. |
Bedrag V=Voordeel N=Nadeel |
||
Ruimtelijke ordening |
L&R |
17.500 |
V |
Participatiebudget |
L&M |
86.000 |
V |
Overige verschillen | |||
Kapitaallasten |
Meerdere programma's |
173.000 |
V |
Kostenplaatsen |
Meerdere programma's |
325.000 |
V |
Milieu |
L&R |
47.000 |
V |
Hart van Overdinkel |
L&R |
65.000 |
V |
PmjP |
L&R |
186.000 |
V |
Volkshuisvesting |
L&R |
122.000 |
V |
Vm Wethouders |
B&D |
57.000 |
V |
Rekenkamercommissie |
B&D |
22.000 |
V |
Algemene Uitkering |
B&D |
378.000 |
V |
RUD |
B&D |
28.000 |
N |
Bruto Bijstand Zelfstandigen (BBZ) |
L&M |
122.000
|
N |
Wet Werk & Bijstand (WWB) |
L&M |
323.000 |
N |
St. Wil |
L&M |
39.000 |
N |
Materiele voorzieningen openbaar en bijzonder onderwijs |
L&M |
105.000 |
N |
Kulturhus Losser |
L&M |
32.000 |
N |
WSW |
L&M |
59.000 |
N |
WMO huishoudelijke voorziening |
L&M |
242.000 |
V |
Voorziening Topcraft |
L&M |
118.000 |
V |
OZB |
ALG |
57.000 |
N |
Overige verschillen |
Meerdere programma's
|
28.500
|
N |
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten |
1.045.000 | V |
Overzicht ontwikkeling algemene risico reserve | 2014 jaarverslag |
2015 | 2016 |
2017 |
Beginstand | ||||
Algemene risico reserve | 1.227 | 2.208 | 3.219 | 3.416 |
Totaal reserves | 1.227 | 2.208 | 3.219 | 3.416 |
Toevoegingen | ||||
Toevoeging resultaat PB 2013-2016 | 65 | 1 | 2 | |
Toevoeging resultaat jaarrekening 2013 | 356 | |||
Reservering aanvulling algemene reserve cf programmabegroting 2013 | 250 | 215 | 95 | |
Reservering aanvulling algemene reserve cf programmabegroting 2014 | 741 | 700 | 100 | |
Amendement Berap 2014 (Topcraft) | 594 | |||
Verkoop Essent 2e tranche + rentevergoeding wegens uitgestelde verkoop (a) | 95 | |||
Totaal toevoegingen | 2.006 | 1.011 | 197 | |
Onttrekkingen | ||||
Resultaat bestuursrapportage 2014 | -593 | |||
Herziene begroting Topcraft | -368 | |||
Onderhoudskosten Prorail 2010 tot en met 2013 | -64 | |||
Totaal onttrekkingen | -1.025 | |||
Prognosestand ultimo van het jaar | 2.208 | 3.219 | 3.416 | 3.416 |
Toelichting:
(a) De verkoop Essent vindt in 2 delen plaats. Uitbetaling van de Escrow vordering heeft voor 50% plaatsgevonden in 2011 en het restant wordt verwacht in 2015 echter ook mogelijk dat dit iets later wordt.
In de programmabegroting 2014 zijn de kaders vanuit de begroting 2012 opgenomen. Door verdere uitwerking van deze kaders moeten we deze bezuinigingen realiseren.
Hieronder de toelichting op de te realiseren kaders in 2014:
Kader(bedragen in € x 1.000) | Programma | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Noaberschap | L&M | 15 | 35 | 35 | 35 |
Innovatie | |||||
Wijkcoaches | L&M | 25 | 25 | 25 | |
Jeugdzorg-Loes concept | L&M | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vastgoed | L&R | 25 | 25 | 25 | |
Samenwerking andere gemeenten | B&D | 5 | 10 | 10 | 10 |
Bedrijfsvoering | |||||
Het nieuwe werken | AD | 20 | 40 | 40 | 40 |
Duurzaamheid | T&E | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gemeentelijke gebouwen | L&R | 40 | 60* | 60* | 60* |
Verhuur gemeentehuis | AD | 58 | 67 | 67 | 67 |
*=hiervan is reeds 40.000 gerealiseerd | |||||
Totaal uitwerking kaders | 158 | 282 | 282 | 282 |
Ontwikkeling "Reserve uitwerking kaders"
Reserve uitwerking kaders
In de Raad van 12 juli 2011 heeft de Raad ingestemd met het instellen van een reserve van € 500.000 voor het uitwerken van de kaders uit de begroting 2012. Het college heeft toegezegd de Raad actief te informeren over dit meerjarig budget.
Kader | Verwachte uitgaven | Uitgaven 2012 | Uitgaven 2013 | Uitgaven 2014 | Aangegane verplichtingen | Restant verwachte uitgaven |
Ander rol van de overheid | ||||||
Noaberschap | 150.000 | 0 | 0 | 27.100 | 0 | 122.900 |
Innovatie | ||||||
Wijkcoaches | ||||||
Vastgoed | 50.000 | 25.217 | 8.358 | 0 | 0 | 16.425 |
Samenwerking andere gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | ||||||
Het nieuwe werken | 96.000 | 0 | 53.000 | 4.248 | 0 | 38.752 |
Duurzaamheid | 13.782 | 13.782 | 0 | 0 | 0 | |
Verhuur gemeentehuis | 42.947 | 0 | 42.947 | 0 | 0 | |
Besparing zwembad | 15.300 | 12.240 | 3.060 | 0 | 0 | |
Kerntakendiscussie | 24.200 | 0 | 24.200 | 0 | 0 | |
Invoering p&o-instrumentarium | 26.570 | 0 | 26.570 | 0 | ||
Onderzoek buitendienst | 95.000 | 0 | 18.973 | 47.050 | 20.000 | 8.977 |
Niet als kader benoemd | ||||||
Project groenstroken* | 0 | -2.129 | 2.129 | 0 | 0 | |
Totaal verwachte uitgaven | 513.799 | 49.110 | 152.667 | 78.398 | 46.570 | 187.054 |
NB in 2015 zal de "reserve uitwerking kaders" conform ****motie/amendement **** van uw raad met € 52.907 verlaagd worden.
Toelichting op uitgegeven bedragen in 2014
Noaberschap/ Overheids-/burgerparticipatie
In 2014 heeft de zogenoemde leefbaarheidsmakelaar met name als intermediair gefunctioneerd bij diverse overleggen met dorpsraden en diverse maatschappelijke organisaties. Het betrof zowel thematische onderwerpen als concrete projecten. Daarnaast ingezet op betrokkenheid bij diverse projecten waarbij burgerparticipatie zijn intrede heeft gedaan, onder andere het opzetten van een community site voor Losser. Ook is er voor diverse projecten een fondsenscan uitgevoerd.
Het nieuwe werken
In 2014 is in het kader van Losser Flexibel en Verbonden een bezettingsonderzoek uitgevoerd.
Buitendienst
In 2014 is verder onderzoek uitgevoerd om te komen tot een vernieuwde buitendienst. Over het resultaat van het "verdiepend onderzoek herpositionering buitendienst en afvalbrengpunt" is uw raad geinformeerd middels een raadsinformatiebrief van 21 oktober 2014.
Het aansluitschema is bedoeld om u inzicht te verschaffen over de mutaties die zich het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan. De planning- en controlcyclus bevat drie documenten die leiden tot begrotingswijzigingen: begroting, bestuursrapportage en de jaarrekening. Aansluiting tussen de getallen van de verschillende documenten is lastig te vinden door de complexe financiële mutaties die zich in een boekjaar voordoen. In veel gevallen is de wijze van weergeven verplichtend vastgelegd in wettelijke voorschriften. De tabel geeft houvast op dit gebied door een beperkt aantal (hoofd) cijfers uit alle documenten volgordelijk te combineren.
De tabel start met de getallen op hoofdlijnen per programma uit de begroting en sluit af met de getallen uit deze jaarrekening. De tussenliggende kolommen bevatten de cijfers uit de bestuursrapportage. In de kolommen "mutaties" staan alle wijzigingen verwerkt. Uitgebreide informatie over de achtergrond kunt u vinden in de desbetreffende documenten op de in de kolom genoemde pagina's.
Aansluitschema planning en control 2014 | ||||||||
(bedragen x € 1.000) | Begr. 2014 | Mutaties | Berap | Mutaties | Begr'14 | |||
Autonoom | Berap | Berap | tgv Alg.Res | Autonoom | cf rek.2014 | Rek. 2014 | ||
Programma | ||||||||
1. Toerisme en economie | 926 | 0 | -25 | 901 | 1 | 902 | 476 | |
2. Landschap en ruimte | 6.525 | 0 | -39 | 6.486 | 1 | 6.487 | 6.113 | |
3. Leefbaarheid en maatschappelijke ontw. | 13.778 | 662 | 14.440 | -594 | 440 | 14.288 | 14.005 | |
4. Veiligheid | 1.718 | 0 | -138 | 1.580 | 1 | 1.581 | 1.530 | |
5. Bestuur en dienstverlening | 2.803 | 0 | 141 | 2.944 | 0 | 2.944 | 2.447 | |
Totaal Programma's | 25.750 | 0 | 601 | 26.351 | -594 | 442 | 26.201 | 24.572 |
Alg. dekkingsmiddelen | -25.933 | -127 | -26.060 | -55 | -26.115 | -25.913 | ||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal alg. dekkingsmiddelen | -25.933 | 0 | -127 | -26.060 | 0 | -55 | -26.115 | -25.913 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 183 | 0 | -475 | -292 | 594 | -388 | -86 | 1.341 |
Mutaties reserves | ||||||||
Bijdrage van reserves: | ||||||||
Algemene risicoreserve | 0 | 0 | 593 | 388 | 981 | 1025 | ||
Bestemmingsreserves | 723 | -118 | 605 | 605 | 575 | |||
Egalisatiereserve investeringsbijdrage | 163 | 163 | 163 | 172 | ||||
totaal bijdrages van reserves | 886 | 0 | -118 | 768 | 593 | 388 | 1.749 | 1.772 |
Toevoegingen aan reserves: | 0 | |||||||
Toevoeging algemene risicoreserve | 250 | 250 | 594 | 844 | 844 | |||
Toevoeging algemene risicoreserve PB 2014 | 741 | 741 | 741 | 741 | ||||
Toevoeging algemene risicoreserve PB '13-'16 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Toevoeging bestemmingsreserve | 13 | 13 | 13 | 419 | ||||
totaal toevoegingen aan reserves | 1.069 | 0 | 0 | 1.069 | 594 | 0 | 1.663 | 2.069 |
Totaal mutaties reserves (functie 980) | -183 | 0 | -118 | -301 | -1 | 388 | 86 | -297 |
Gerealiseerde resultaat | 0 | 0 | -593 | -593 | 593 | 0 | 0 | 1.044 |